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Mau Romero
Miembroye edite la foto ahora se puede ver. El monto pendiente sube a cada pago. Ni idea por que.
Mau Romero
Miembro[attachment=233]FacturaPediente_2012-02-07.JPG[/attachment]
les paso una imagen en pagos a proveedor una factura que a pago y me sigue dando pendiente y no se retira de pagos.
Mau Romero
MiembroProbé hacer una Factura y luego una Nota de Crédito sin asignar a ninguna factura pero por el importe de la factura antes creada. En “asignar cobranza” el sistema me deja vincular la factura con la nota de crédito y puedo procesar. Esto está bien? por que la nota de crédito no está vinculada a la factura.
Mau Romero
MiembroTengo otra duda, si genero una nota de crédito sin vincular a ninguna factura como toma esto libertya?
Mau Romero
MiembroMuchas gracias por la respuesta. Estaba esta las manos con esto me diste una gran ayuda. Saludos!!
12 enero, 2012 a las 3:11 am en respuesta a: Carga de saldos iniciales de Clientes y Proveedores #36290Mau Romero
MiembroMuchas gracias por tu respuesta.
Tengo un problema en ordenes de pago. No me desaparece una factura y cada ves que la intento pagar se duplica el “monto pendiente”, por que será?. Saludos11 enero, 2012 a las 9:57 pm en respuesta a: Carga de saldos iniciales de Clientes y Proveedores #36289Mau Romero
MiembroOk muchas gracias. Si era eso cambié el número de comprobante y cuando salve automaticamente me apareció la terminación del número de factura como yo indique en el campo. Se solucionó mucha gracias.
Igualmente hay una factura que no puedo pagar ya es vieja. La pago y sigue duplicando el campo pendiente. No se por que.11 enero, 2012 a las 9:03 pm en respuesta a: Carga de saldos iniciales de Clientes y Proveedores #36291Mau Romero
MiembroBuenas gracias por contestar. Estoy mirando es una factura del 05/01/12 por pago normal, elijo el item, coloco el importe y presiono siguiente pago en caja de la fecha de hoy y en el reporte me figura en el medio que no se pago ninguna factura. Sigue sumando en pendiente. La verdad no tengo idea que esta pasando. El libro de caja es de hoy. Y con esto no puedo poner nada en stock!!. Agradesco tu respuesta.
11 enero, 2012 a las 4:06 am en respuesta a: Carga de saldos iniciales de Clientes y Proveedores #36150Mau Romero
MiembroBuenas estoy teniendo problemas con una factura. Me dice Factura existente. No tengo idea como hacer para generar más facturas de pedidos de proveedores. Tambien voy al módulo pago de proveedor y me figura un item lo pago y nunca desaparece sumando más plata en pendiente de pago. Aca estoy travado con el sistema
Mau Romero
MiembroMuchas gracias por contestarme. Ya encontré la solución en tu link.
Ya tengo todo el TPV configurado,
pero ahora no me está imprimiendo ningún comprobante.
El sistema me dice que está procesando como si estuviese por imprimir pero no imprime.
El sistema regresa al módulo principal, como si hubiese imprimido algo.
Bueno estoy a la espera de una respuesta.Mau Romero
MiembroMuchisimas gracias por tu respuesta ya había en contrado ese tutorial que me dio la solucion.
Ahora cuando realizo el cobro no me inrime ninguna factura. Por que será esto ?. El sistema me dice procesando y cuando finaliza me envía almódulo de tpv.
Mau Romero
MiembroBuenas no estoy pudiendo ingresar al TPV. Que puede ser ? me dice que mi usuario no tiene las configuraciones.
Hice todos los pasos de del tutorial de factura electronica. Auguardo respuestaMau Romero
MiembroBuenas estoy haciendo factura electronica paso 1 y no estoy podiendo modificar un campo
ya abri el mensaje tiene este titulo esta en categoría ayuda:Factura Electronica Paso 1(campo DocSubTypeInv “subtipoDocume”)
Mau Romero
Miembrogracias hice asi y funciona!!1
Mau Romero
MiembroMuchas gracias por todo. Etaba cometiendo un error de crear un calendario e ingresar el año 2012.
La solucion: Cree el año dentro del calendario de mi empresa y funcionó bién. -
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