Respuestas de foro creadas

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  • en respuesta a: Ordenes de Pago: Monto Pendiente Duplica!!! #36371
    Mau RomeroMau Romero
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    ye edite la foto ahora se puede ver. El monto pendiente sube a cada pago. Ni idea por que.

    en respuesta a: Ordenes de Pago: Monto Pendiente Duplica!!! #36324
    Mau RomeroMau Romero
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    [attachment=233]FacturaPediente_2012-02-07.JPG[/attachment]

    les paso una imagen en pagos a proveedor una factura que a pago y me sigue dando pendiente y no se retira de pagos.

    en respuesta a: Nota de Credito Supera Importe de Factura. #36354
    Mau RomeroMau Romero
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    Probé hacer una Factura y luego una Nota de Crédito sin asignar a ninguna factura pero por el importe de la factura antes creada. En “asignar cobranza” el sistema me deja vincular la factura con la nota de crédito y puedo procesar. Esto está bien? por que la nota de crédito no está vinculada a la factura.

    en respuesta a: Nota de Credito Supera Importe de Factura. #36352
    Mau RomeroMau Romero
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    Tengo otra duda, si genero una nota de crédito sin vincular a ninguna factura como toma esto libertya?

    en respuesta a: Nota de Credito Supera Importe de Factura. #36351
    Mau RomeroMau Romero
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    Muchas gracias por la respuesta. Estaba esta las manos con esto me diste una gran ayuda. Saludos!!

    en respuesta a: Carga de saldos iniciales de Clientes y Proveedores #36290
    Mau RomeroMau Romero
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    Muchas gracias por tu respuesta.
    Tengo un problema en ordenes de pago. No me desaparece una factura y cada ves que la intento pagar se duplica el “monto pendiente”, por que será?. Saludos

    en respuesta a: Carga de saldos iniciales de Clientes y Proveedores #36289
    Mau RomeroMau Romero
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    Ok muchas gracias. Si era eso cambié el número de comprobante y cuando salve automaticamente me apareció la terminación del número de factura como yo indique en el campo. Se solucionó mucha gracias.
    Igualmente hay una factura que no puedo pagar ya es vieja. La pago y sigue duplicando el campo pendiente. No se por que.

    en respuesta a: Carga de saldos iniciales de Clientes y Proveedores #36291
    Mau RomeroMau Romero
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    Buenas gracias por contestar. Estoy mirando es una factura del 05/01/12 por pago normal, elijo el item, coloco el importe y presiono siguiente pago en caja de la fecha de hoy y en el reporte me figura en el medio que no se pago ninguna factura. Sigue sumando en pendiente. La verdad no tengo idea que esta pasando. El libro de caja es de hoy. Y con esto no puedo poner nada en stock!!. Agradesco tu respuesta.

    en respuesta a: Carga de saldos iniciales de Clientes y Proveedores #36150
    Mau RomeroMau Romero
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    Buenas estoy teniendo problemas con una factura. Me dice Factura existente. No tengo idea como hacer para generar más facturas de pedidos de proveedores. Tambien voy al módulo pago de proveedor y me figura un item lo pago y nunca desaparece sumando más plata en pendiente de pago. Aca estoy travado con el sistema

    en respuesta a: TPV: No existe configuración para este usuario #36280
    Mau RomeroMau Romero
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    Muchas gracias por contestarme. Ya encontré la solución en tu link.
    Ya tengo todo el TPV configurado,
    pero ahora no me está imprimiendo ningún comprobante.
    El sistema me dice que está procesando como si estuviese por imprimir pero no imprime.
    El sistema regresa al módulo principal, como si hubiese imprimido algo.
    Bueno estoy a la espera de una respuesta.

    en respuesta a: No puedo Ingresar al TPV. Ayuda!!!! #36276
    Mau RomeroMau Romero
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    Muchisimas gracias por tu respuesta ya había en contrado ese tutorial que me dio la solucion.

    Ahora cuando realizo el cobro no me inrime ninguna factura. Por que será esto ?. El sistema me dice procesando y cuando finaliza me envía almódulo de tpv.

    en respuesta a: FACTURA ELECTRONICA #36206
    Mau RomeroMau Romero
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    Buenas no estoy pudiendo ingresar al TPV. Que puede ser ? me dice que mi usuario no tiene las configuraciones.
    Hice todos los pasos de del tutorial de factura electronica. Auguardo respuesta

    en respuesta a: Crear libro de caja #36267
    Mau RomeroMau Romero
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    Buenas estoy haciendo factura electronica paso 1 y no estoy podiendo modificar un campo
    ya abri el mensaje tiene este titulo esta en categoría ayuda:

    Factura Electronica Paso 1(campo DocSubTypeInv “subtipoDocume”)

    en respuesta a: Crear libro de caja #36266
    Mau RomeroMau Romero
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    gracias hice asi y funciona!!1

    en respuesta a: Periodo cerrado #36261
    Mau RomeroMau Romero
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    Muchas gracias por todo. Etaba cometiendo un error de crear un calendario e ingresar el año 2012.
    La solucion: Cree el año dentro del calendario de mi empresa y funcionó bién.

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