Respuestas de foro creadas
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AMEBISParticipanteFederico,
Respecto a los BUGS que detecté en el sistema. El pago y cobro de retenciones no funciona y esto no es un bug, es algo peor. Tampoco me deja reimprimir las ordenes de pago ya creadas cuando voy a la ventana de ordenes de pago existentes. Esto es lo que encontré hasta ahora.
Por lo menos el tema de retenciones, alguien en Libertya probó para ver si funcionaban antes de largar la versión 13 como estable? es algo mas que basico y obvio, es clave en Argentina, si esto no funciona el sistema no sirve.
Saludos
AMEBISParticipanteHola, deberias hacerlo en el perfil de System y ahi hacer que el campo de la ventana Invoice (Customer) Fecha, que no sea de lectura.
Saludos
AMEBISParticipanteGracias por la respuesta.
Tengo el backup de la base de datos, pero estuvimos trabajando en la versión 13.01 durante mas de una semana, generando una facturación de mas de $500.000 solo de ventas, con sus remitos, pedidos, facturas, cobros, etc.
También tenemos un modulo de producción implementado. Me gustaría saber si esa base que tenemos con toda esa, se puede volver a la versión 11.10
AMEBISParticipanteMuy bien, entiendo lo que decis, hay un problema con los decimales. Te comento que yo migré la base de datos 11.10 a 13.01 y no podemos pagarles a los proveedores con retenciones, como verás es una situación delicada. Me gustaría saber si se va a poder pagar en algún momento, en caso que no se pueda pagar o si es que tengo que comprar una versión de Libertya que tenga disponible esta funcionalidad por favor, avísame y les pago lo que tenga que pagar.
Hay alguna forma de pagar retenciones manualmente? En la ventana de facturas de proveedor tengo para elegir facturas y comprobantes de retencion proveedores.
Ahora si, esto es para pagar a proveedores, pero a la hora de recibir retenciones de clientes ES IMPOSIBLE solucionar este tema.
Saludos
AMEBISParticipanteTe recomiendo que te fijes bien en el modulo de compras y luego investiga un poco en ESQUEMA DE VENCIMIENTOS.
Lo de ccarranza era para poder emitir- recibir cheques de mas de 90 dias.
Saludos
AMEBISParticipantePodrías adjuntar una imagen por favor, no entiendo bien lo que esta pasando. Te recomiendo que cuendo entres a la ventana de Facturas Clientes, hagas click en los binoculares y luego le das TILDE VERDE, te traera todas las facturas de clietnes creadas.
Saludos
AMEBISParticipanteLo que te recomiendo hacer es en la ventana de conexion, donde dice servidor de aplicaciones, si es que tenes localhost, agregale una letra por ejemplo localhostq, para que no te tome el servidor de aplicaciones, luego hace click en test de base de datos con la base que quieras utilizar. ahi te tomará la base de datos de prueba establecida sin tomar el servidor de aplicaciones.
Saludos
AMEBISParticipanteYa esta solucionado el tema de medios de pagos TPV. A diferencia de otras versiones en Libertya, tenemos que tener los periodos creados y abiertos y tambien definir un medio de pago para cada ORGANIZACION, no toma los medios si estan creados con la ORGANIZACION *.
Saludos
AMEBISParticipanteTenes que abrir el periodo, esto lo haces en el perfil de ADMINISTRACION -> Datos -> Año,periodo, calendario….
Ahi creas el año 2013 y luego haces click en crear periodos, despues tenes que abrir el periodo de marzo.
Saludos
AMEBISParticipanteSi se puede hacer todo lo que pedis. Libertya es totalmente customizable. Saludos
28 febrero, 2013 a las 2:24 am en respuesta a: Pasar una factura en estado completada a borrador #37268
AMEBISParticipanteEn realidad de se debería poder modificar ninguna factura ya creada, esto va en contra de cualquier norma de seguridad en cualquier empresa. Lo que tenes que hacer es anular y volver a crear.
Saludos
AMEBISParticipanteVoy probando en 3 bases de datos diferentes, incluso una creada desde cero con el dump de la 13.01 y nada, no funcionan los medios de cobro de clientes, si alguien lo hizo funcionar por favor que comento como lo realizo.
Saludos
27 febrero, 2013 a las 6:16 am en respuesta a: Ordenes de pago y recibos en diferentes secuencias… #36850
AMEBISParticipantePodrías comentar como hiciste para lograr modificar la numeración automatica de los recibos de clientes.
Saludos
25 febrero, 2013 a las 6:54 am en respuesta a: Pasar una factura en estado completada a borrador #37265
AMEBISParticipanteLo que deberias hacer es anular y volver a crear la factura, lo que te recomiendo que hagas, solo por esta vez, es entrar a la tabla de la base de datos c_invoice y c_invoice_line y modificar el precio o lo que sea desde ahi, luego volve a generar el asiento contable.
Saludos
AMEBISParticipanteSi haces click derecho en el campo “medio de cobro a credito” -> Valor preferido, te dice el nombre del campo, en este es C_POSPaymentMedium_ID, por lo tanto el campo lo esta tomando de la tabla C_POSPaymentMedium y esta tabla esta relacionada con la ventana “Medios de pago TPV” en el perfil de “Configuración de la compañía”, fíjate si creando los medios de pago en esa ventana te da la opción de elegirlos en la ventana del cliente, por lo menos no funciono en mi caso.
Comenta si lo solucionaste.
Saludos
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